一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************127
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年10月2日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S782 红色笔芯 110 1320.0 得力/deliS782 验收通过 2 得力 S01红色 中性笔红色 115 2530.0 得力/deliS01红色 验收通过 3 清风抽纸 抽纸 24 528.0 清风/qingfeng清风抽纸 验收通过 4 洁丽雅 1027 毛巾 40 1000.0 洁丽雅/grace1027 验收通过 5 五月花 SN601 水桶 61 915.0 五月花/MAY FLOWERSN601 验收通过 6 茶花 塑料盆 61 610.0 茶花****** 验收通过 7 维诺亚 锁 38锁 50 200.0 维诺亚锁 验收通过 8 齐心 EB13 中性笔 140 2520.0 齐心/ComixEB13 验收通过 9 力士 幽莲魅肤 105G 香皂 40 200.0 力士/LUX幽莲魅肤 105G 验收通过 10 宝克 PC1828 中性笔 10 240.0 宝克/BaokePC1828 验收通过 11 晨光 ARC92555 7号电池 60 300.0 晨光/M&GARC92555 验收通过 12 晨光 ARC92554 5号电池 60 300.0 晨光/M&GARC92554 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ******小学
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